Добрый день! Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, как правильно заполнить раздел 3 декларации по НДС, если товар был закуплен во 2 квартале 2015 для реализации на внутреннем рынке, часть его пошла на экспорт (Казахстан 0%) тоже во 2 квартале и подтверждение от покупателя пришло тоже во 2 квартале. Я понимаю, что нужно брать полностью к вычету входной НДС и отражать его в книге покупок и сразу брать к возмещению в 4 разделе.